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内控审计主管
任职要求:
1. 国内外重点大学本科以上学历,企业管理、审计、会计、财务管理类相关专业。
2. 5年以上大中型企业内控、审计、风险管理工作经验。
3. 对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识。
4. 对企业的商业模式、风险有敏感度,有强烈的好奇心及自驱力,具备良好信息捕捉能力、统计与分析能力、沟通协调能力。
5. 30周岁以下,中共党员。
岗位职责:
1. 负责统筹组织公司相关重点工作的开展及督办。
2. 负责建立健全内部审计、内控相关规章制度。
3. 参与编制公司年度内控审计工作计划并组织实施,按时提交内控审计报告,按计划推进内控审计工作。
4. 配合上级审计机关、主管部门或股东开展相关审计工作,协调各部门落实外部审计工作安排及审计问题整改工作。
5. 组织开展内部控制评价工作,对内部控制的有效性进行全面评价、专项评价,不断完善及健全内控体系。